Orden de Compra. Nº4157-746-SE09 "CILINDRO DE GAS ESCUELA NAVIDAD INTEGRACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-746-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2009
Nombre de la Orden de Compra CILINDRO DE GAS ESCUELA NAVIDAD INTEGRACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4157-43-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 5738
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferrteria El Martillo
Razón Social DELIA HERMINDA MUNOZ GONZALEZ
R.U.T. 7.523.702-2
Sucursal Ferrteria El Martillo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Suministro de gas natural1UnidadCILINDROS DE GAS LICUADO (ENVASE INCLUYE LA RECARGA)DE 15 KILOS CILINDROS DE GAS LICUADO (ENVASE INCLUYE LA RECARGA)DE 15 KILOS $ 30.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.200 $ 30.200
Total Neto $ 30.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.738
TOTAL OC $ 35.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.