Orden de Compra. Nº4157-748-SE17 "PLASTICO INTERNADO LICEO JHJ REQº351"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-748-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-04-2017
Nombre de la Orden de Compra PLASTICO INTERNADO LICEO JHJ REQº351
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 2681,28
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102011
Nylon - Poliamida (PA)14Metro LinealLICEO JUVENAL HERNANDEZ JAQUEPOLIETILENO NEGRO DOBLE ANCHO X 2 METROS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.112
Total Neto $ 14.112
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.681
TOTAL OC $ 16.793


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.