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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-758-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
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Fecha de Envío |
26-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS JORNADA BIENVENIDA PARA 1° MEDIOS 2019 LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNÁNDEZ JAQUE REQ 960201-45 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Sin comentario |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-32-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
BAQUEDANO 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
6073,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LOS PRODUCTORES |
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Razón Social |
ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
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R.U.T. |
12.707.438-0 |
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Sucursal |
LOS PRODUCTORES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 6 | Unidad no definida | LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO EL DÍA MARTES 30 DE ABRIL 2019 A LAS 8:15 HRS. EN DEPENDENCIAS DEL DAEM.
-2 QUEQUES PARA EL 30/04/2019 A LAS 8:15 HRS. DAEM
-2 QUEQUES PARA EL 02/05/2019 A LAS 8:15 HRS. DAEM
-2 QUEQUES PARA EL 03/05/2019 A LAS 8:15 HRS. DAEM | QUEQUES PARA 30 PERSONAS |
$ 2.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.086
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$ 16.086
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25132002
| Globos de aire caliente | 10 | Unidad no definida | | GLOBO 50 UNIDADES |
$ 1.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.880
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$ 15.880
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Total Neto
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$ 31.966
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.074
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$ 38.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.