Orden de Compra. Nº4157-76-SE18 "INSUMOS PRORRETENCION SEGUN REQ°12-FA18"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-76-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PRORRETENCION SEGUN REQ°12-FA18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4157-56-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 456344,47
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa Zarzar
Razón Social CONSTANTINO ZARZAR Y CIA LTDA
R.U.T. 83.919.100-6
Sucursal Casa Zarzar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181601
Calzado antifuego1Unidad no definidaDE ACUERDO A LISTADO DE GUIAS ADJUNTOINSUMOS DE VESTUARIO Y CALZADO SUBVENCION PRORRETENCIÓN $ 2.401.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.401.813 $ 2.401.813
Total Neto $ 2.401.813
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 456.344
TOTAL OC $ 2.858.157


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.