Orden de Compra. Nº4157-80-AG26 "Colaciones para estudiantes participante en acto de Inauguración año Escolar Req N° 960101-S/N(86)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-80-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Colaciones para estudiantes participante en acto de Inauguración año Escolar Req N° 960101-S/N(86)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 17784
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR EDMUNDO ARANEDA MARRO
Razón Social HECTOR EDMUNDO ARANEDA MARRO
R.U.T. 5.531.893-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HECTOR EDMUNDO ARANEDA MARRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos130UnidadUnidad de muffins casero Lo requerido debe ser entregado el día martes 10/03/2026 a las 09:00 hrs en dependencias de la Escuela Virgen del Carmen $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
50202304
Jugos y néctar envasados130UnidadUnidad de jugos individual 200ml sabores distintos   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600
Total Neto $ 93.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.784
TOTAL OC $ 111.384


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.531.893-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.798.579-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.708.392-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.