Orden de Compra. Nº
4157-836-SE12
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CELEBRACION DIA DEL ALUMNO ESCUELA SAN JOSÉ SUR
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-836-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
08-05-2012
Nombre de la Orden de Compra
CELEBRACION DIA DEL ALUMNO ESCUELA SAN JOSÉ SUR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-78-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
1
Comuna
El Carmen
Impuesto
9419,06
Dirección de Envío de la Factura
1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-05-2012
Título
Descripción
RETIRAN
RETIRAN EL LUNES 14/05/2012 A LAS 08:00 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T.
2.706.385-3
Sucursal
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131609
Mayonesa
1
Unidad no definida
MOSTAZA
$ 735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 735
$ 735
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
1
Unidad no definida
TORTA 30 PERSONAS
$ 18.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.990
$ 18.990
14111705
Servilletas de papel
2
Unidad
SERVILLETAS PAPEL
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 404
$ 404
52151502
Platos desechables domésticos
25
Unidad
PLATOS DESECHABLES
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 625
$ 625
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
DULCE AMBROSOLI
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
50131609
Mayonesa
1
Unidad
KETCHUP
$ 735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 735
$ 735
50202311
Bebidas
48
Unidad
BEBIDAS CHICAS INDIVIDUALES
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.160
$ 14.160
50181901
Pan fresco
50
Unidad
PAN PISTOLETA
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.250
$ 4.250
50131609
Mayonesa
1
Unidad
MAYONESA
$ 1.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.120
$ 1.120
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
3
Paquete
VIANESAS
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.555
$ 6.555
Total Neto
$ 49.574
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.419
TOTAL OC
$ 58.993
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.