Orden de Compra. Nº4157-836-SE12 "CELEBRACION DIA DEL ALUMNO ESCUELA SAN JOSÉ SUR"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-836-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-05-2012
Nombre de la Orden de Compra CELEBRACION DIA DEL ALUMNO ESCUELA SAN JOSÉ SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-78-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 9419,06
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2012
TítuloDescripción
RETIRAN RETIRAN EL LUNES 14/05/2012 A LAS 08:00 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131609
Mayonesa1Unidad no definidaMOSTAZA  $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735 $ 735
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad no definidaTORTA 30 PERSONAS  $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.990 $ 18.990
14111705
Servilletas de papel2UnidadSERVILLETAS PAPEL  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404 $ 404
52151502
Platos desechables domésticos25UnidadPLATOS DESECHABLES  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625 $ 625
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadDULCE AMBROSOLI  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50131609
Mayonesa1UnidadKETCHUP  $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735 $ 735
50202311
Bebidas48UnidadBEBIDAS CHICAS INDIVIDUALES  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160
50181901
Pan fresco50UnidadPAN PISTOLETA  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
50131609
Mayonesa1UnidadMAYONESA  $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas3PaqueteVIANESAS  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
Total Neto $ 49.574
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.419
TOTAL OC $ 58.993


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.