Orden de Compra. Nº4157-867-SE25 "Materiales de enseñanza Jardin infantil San Andres Req 960306-10(637)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-867-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de enseñanza Jardin infantil San Andres Req 960306-10(637)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4157-15-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna *
Impuesto 24749,97
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaMASA DIDO 100 GRS X4 UNIDADES   $ 3.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.500 $ 75.500
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaPAPEL ADHESIVO GLOSSY CARTA 180 GRS   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaPLASTICINA REDONDA 12 COLORES   $ 965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.300
14111509
Artículos de papelería25Unidad no definidaPORTA CREDENCIAL CON CLIP 5.5X9CM   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875 $ 1.875
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaMASA DAS 1 KG BLANCA   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaTEMPERA 12 COLORES GEORGI COTIZACION 126736 $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.088 $ 2.088
Total Neto $ 130.263
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.750
TOTAL OC $ 155.013


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.