Orden de Compra. Nº4157-886-AG24 "COLACIONES SECTORIAL DE HANDBALL DAMAS SUB 16, LICEO BEP JUVENAL HERNANDEZ JAQUE REQ 960201-52EE(791) "
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-886-AG24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-09-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SECTORIAL DE HANDBALL DAMAS SUB 16, LICEO BEP JUVENAL HERNANDEZ JAQUE REQ 960201-52EE(791)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano #385
Comuna El Carmen
Impuesto 8635,5
Dirección de Envío de la Factura Baquedano #385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra15UnidadBarra de cereal sin azúcar añadida   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
50131701
Leche o productos de mantequilla15UnidadLeche semidescremada chocolate   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50101634
Fruta fresca15UnidadPlátanos   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
50202311
Bebidas15UnidadGatorade Blue de 750 ml  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos15UnidadSándwich (jamón de ave con queso) La fecha de entrega sera coordinada con anticipación por coordinador Extraescolar DAEM $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 45.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.636
TOTAL OC $ 54.086


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.