Orden de Compra. Nº4157-895-SE09 "MATERIAL DE ASEO ESCUELA ELISE MOTTART"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-895-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-09-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA ELISE MOTTART
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-38-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 15506,66
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Individuales10Unidad no definidaMANTEL DE COCINAMANTEL DE COCINA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Toallas de papel6UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.458 $ 1.458
Cloro Cl25UnidadCLORO 2 LITROSCLORO 2 LITROS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100
Detergentes surfactantes6UnidadDETERGENTE 400 GRS.DETERGENTE 400 GRS. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
Escobillones10UnidadESCOBILOONESESCOBILOONES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Limpiadores de uso general6UnidadLIMPIA VIDRIO 500 CC. LIMPIA VIDRIO 500 CC. $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
Mopas húmedas10UnidadMOPAS CON MANGO MOPAS CON MANGO $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
Limpiadores de uso general2UnidadQUIX 750 MLQUIX 750 ML $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
Desodorantes4UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.868 $ 3.868
Bolsas de basura20UnidadBOLSA DE BASURABOLSA DE BASURA $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300 $ 13.300
Total Neto $ 81.614
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.507
TOTAL OC $ 97.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.