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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-895-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
08-05-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS CELEBRACION DIA DEL ALUMNO ESC. GUSTAVO S.M, REQ N° 960204-2205 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-8-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
1 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
13195,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-05-2018 |
| ENTREGA | ENTREGA:
PASARAN A RETIRAR EN EL LOCAL EL 10/05/2018 DURANTE EL DIA
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Proveedor |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
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Razón Social |
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
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R.U.T. |
2.706.385-3 |
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Sucursal |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 4 | Botella | BOTELLAS NECTAR 1.5 LTS SABORES | |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.960
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$ 3.960
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 1 | Unidad | TORTA BISCOCHO 50 PERSONAS CREMA DURAZNO | |
$ 27.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.000
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$ 27.000
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 1 | Unidad | TORTA NARANJA 30 PERSONAS | |
$ 24.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 63 | Unidad | JUGOS KAPO 180 ML | |
$ 230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.490
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$ 14.490
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Total Neto
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$ 69.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.196
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$ 82.646
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.