Orden de Compra. Nº4157-896-SE17 "MATERIAL DE FERRETERIA SC SANTA ELVIRA REQº371"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-896-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-05-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA SC SANTA ELVIRA REQº371
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 39388,9
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14101501
Pasta de papel1Unidad no definida BROCHA 2 1/2 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
14101501
Pasta de papel2Unidad no definida ESMALTE A AGUA BLANCO $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.722 $ 26.722
14101501
Pasta de papel1Unidad no definida LATA LISA 2 METROS $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definida CLAVO PARA TECHO $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
14101501
Pasta de papel50Unidad no definida CLAVOS DE ACERO 2" $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
14101501
Pasta de papel2Unidad no definida RODILLO LANA DIZCAL $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14101501
Pasta de papel1Unidad no definidaSALA CUNA SANTA ELVIRAPASTA MURO INTERIOR TAJAMAR 15 KG $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521
14101501
Pasta de papel1Unidad no definida ESMALTE AL AGUA CELESTE $ 69.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.747 $ 69.747
31161503
Clavo-tornillo2Unidad no definida OLEO SEMI BRILLO BLANCO $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.562 $ 7.562
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definida PINO BRUTO 2*2*3,20 METROS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definida SELLO ANTIFUGAS WC $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definida PERNO DE ANCLAJE PARA BAÑOS $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
14101501
Pasta de papel4Unidad no definida LIJA DE MADERA #80 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
14101501
Pasta de papel1Unidad no definida ESMALTE SPRAY BLANCO $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
14101501
Pasta de papel5Unidad no definida OLEO SEMI BRILLO BLANCO $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.125 $ 65.125
14101501
Pasta de papel3Unidad no definida DILUYENTE SINTETICO $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284
Total Neto $ 207.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.389
TOTAL OC $ 246.699


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.