Orden de Compra. Nº4157-906-SE17 "GALVANOS Y MEDALLAS LICEO JHJ REQº381"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-906-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2017
Nombre de la Orden de Compra GALVANOS Y MEDALLAS LICEO JHJ REQº381
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 14136
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GARAGE PUBLICIDAD
Razón Social JORGE CRISTIAN ASTROZA BIZAMA
R.U.T. 13.804.389-4
Sucursal GARAGE PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas12Unidad no definida MEDALLAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
49101704
Galvanos6Unidad no definidaLICEO JUVENAL HERNANDEZ JAQUEGALVANOS ACRILICOS 15-9 CENTIMETROS CON CAJA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 74.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.136
TOTAL OC $ 88.536


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.