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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-907-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAMBIOS REVISIÓN Y CONEXIÓN DE ANEXOS DAEM REQ° 960101-134F<815> |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
BAQUEDANO 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
37126 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
netelcom |
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Razón Social |
RODRIGO ISIDRO NEIRA NÚÑEZ
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R.U.T. |
11.535.806-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
netelcom |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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83112602
| Líneas domésticas arrendadas | 1 | Global | CAMBIO INTERNO ANEXOS 3437-3440, TRASLADO ANEXO 3439 A UTP ASIGNACIÓN NUEVO ANEXO 3444 | |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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83112602
| Líneas domésticas arrendadas | 1 | Global | REVISIÓN Y CONEXIÓN ANEXOS DAEM 3430-3431-3432-3442-3441-3436-3439-3440-3434-3438-3444 | |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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83112602
| Líneas domésticas arrendadas | 1 | Global | COSTOS OPERATIVOS E INSUMOS | |
$ 65.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.400
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$ 65.400
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Total Neto
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$ 195.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.126
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$ 232.526
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.