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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-908-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS SALIDA PEDAGOGICA ESC. LUIS ORTEGA OYARCE REQ°960207-12 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5615-32-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
BAQUEDANO 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
5046,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LOS PRODUCTORES |
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Razón Social |
ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
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R.U.T. |
12.707.438-0 |
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Sucursal |
LOS PRODUCTORES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 40 | Unidad | DESPACHARA A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN EL DÍA 14 DE MAYO A LAS 08:20 HRS | GALLETAS DE AVENA QUAKER |
$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.760
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$ 11.760
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50101634
| Fruta fresca | 40 | Unidad | DESPACHARA A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN EL DÍA 14 DE MAYO A LAS 08:20 HRS | PLÁTANOS |
$ 160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.400
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$ 6.400
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50101634
| Fruta fresca | 40 | Unidad | DESPACHARA A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN EL DÍA 14 DE MAYO A LAS 08:20 HRS | MANZANO |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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Total Neto
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$ 26.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.046
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$ 31.606
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.