Orden de Compra. Nº
4157-915-SE11
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ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4157-915-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-07-2011
Nombre de la Orden de Compra
ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-51-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
1
Comuna
El Carmen
Impuesto
1936,86
Dirección de Envío de la Factura
1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-08-2011
Título
Descripción
ENTREGAR
ENTREGAR EL 10 DE AGOSTO DEL 2011, EN SALA CUNA SANTA ELVIRA A LAS 11:00 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado El Carmen
Razón Social
PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T.
50.212.490-0
Sucursal
Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25132002
Globos de aire caliente
1
Bolsa
GLOBOS 50 UNIDADES
$ 1.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.220
$ 1.220
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
2
Unidad
BOLSA DE DULCES FRUGELLE
$ 830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.660
$ 1.660
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
1
Bolsa
COYAK 24 UNIDADES
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990
$ 990
50181905
Galletas dulces o pastelitos
13
Unidad
QUEQUES INDIVIDUALES
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.638
$ 1.638
24111502
Bolsas de papel
1
Unidad
PAQUETE DE BOLSA DE PAPEL 100 UNIDADES
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
50202304
Jugos y néctar envasados
2
Unidad
JUGOS NECTAR 1 1/2 LITRO
$ 747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.494
$ 1.494
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
2
Tira
VASOS DESECHABLES TIRAS DE 25 UNIDADES
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
GALLETAS OBLEA ALTEZA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
Unidad
GALLETAS TRITON
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
Total Neto
$ 10.194
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.937
TOTAL OC
$ 12.131
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.