Orden de Compra. Nº4157-915-SE11 "ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO "
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-915-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-51-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 1936,86
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-08-2011
TítuloDescripción
ENTREGAR ENTREGAR EL 10 DE AGOSTO DEL 2011, EN SALA CUNA SANTA ELVIRA A LAS 11:00 HRS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente1BolsaGLOBOS 50 UNIDADES  $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.220
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos2UnidadBOLSA DE DULCES FRUGELLE  $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660 $ 1.660
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos1BolsaCOYAK 24 UNIDADES  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
50181905
Galletas dulces o pastelitos13UnidadQUEQUES INDIVIDUALES  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638 $ 1.638
24111502
Bolsas de papel1UnidadPAQUETE DE BOLSA DE PAPEL 100 UNIDADES  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50202304
Jugos y néctar envasados2UnidadJUGOS NECTAR 1 1/2 LITRO  $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.494 $ 1.494
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2TiraVASOS DESECHABLES TIRAS DE 25 UNIDADES  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadGALLETAS OBLEA ALTEZA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadGALLETAS TRITON  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
Total Neto $ 10.194
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.937
TOTAL OC $ 12.131


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.