Orden de Compra. Nº4157-945-SE18 "GALVANO SEMANA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA ESC. ELISE MOTTART REQ 960228-36"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-945-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2018
Nombre de la Orden de Compra GALVANO SEMANA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA ESC. ELISE MOTTART REQ 960228-36
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación 1
Comuna El Carmen
Impuesto 4750
Dirección de Envío de la Factura 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GARAGE PUBLICIDAD
Razón Social JORGE CRISTIAN ASTROZA BIZAMA
R.U.T. 13.804.389-4
Sucursal GARAGE PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos1Unidad no definidaCUALQUIER DUDA CONTACTARSE CON ROSA MUÑOZ BARRERA ESCUELA ELISE MOTTART GALVANOS EN MADERA TAMAÑO CARTA GRABADO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 25.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.750
TOTAL OC $ 29.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.