Orden de Compra. Nº4157-947-SE09 "MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL S. ELVIRA"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-947-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL S. ELVIRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-38-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 6477,86
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas25UnidadSERVILLETASSERVILLETAS $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadCIF EN CREMACIF EN CREMA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
53131608
Jabones2UnidadJABON LIQUIDOJABON LIQUIDO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
12141901
Cloro Cl2UnidadCLORO DE 2 LITROSCLORO DE 2 LITROS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
14111704
Papel higiénico36UnidadCONFORTCONFORT $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568
12191501
Solventes aromáticos2UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.934 $ 1.934
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadSAPOLIO O KLENSOSAPOLIO O KLENSO $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.425 $ 4.425
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLON DOÑA CLORINDAESCOBILLON DOÑA CLORINDA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
14111703
Toallas de papel15UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.645 $ 3.645
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLIMPIA PISO LIQUIDO 5 LITROSLIMPIA PISO LIQUIDO 5 LITROS $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
47121701
Bolsas de basura1PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 100BOLSA DE BASURA 80 X 100 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
Total Neto $ 34.094
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.478
TOTAL OC $ 40.572


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.