Orden de Compra. Nº4157-949-SE09 "MATERIAL DE ASEO SALA CUNA PARQUE SAN ANDRES"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-949-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA PARQUE SAN ANDRES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-38-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564
Comuna El Carmen
Impuesto 9835,73
Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Carmen
Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO
R.U.T. 50.212.490-0
Sucursal Supermercado El Carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Cloro Cl3UnidadCLORO DE 2 LITROSCLORO DE 2 LITROS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
Toallas de papel20UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
Bolsas de basura3UnidadBOLSA DE BASURA CHICABOLSA DE BASURA CHICA $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885 $ 885
Jabones2UnidadJABON LIQUIDOJABON LIQUIDO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
13111042
Alcohol de polivinilo5UnidadALCOHOLALCOHOL $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Papel higiénico25UnidadCONFORTCONFORT $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
Solventes aromáticos2UnidadDESODORANTE AMBIENTALDESODORANTE AMBIENTAL $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.934 $ 1.934
Algodón3UnidadALGODONALGODON $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Limpiadores de uso general1UnidadLIMPIA PISO LIQUIDO 5 LITROSLIMPIA PISO LIQUIDO 5 LITROS $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
Detergentes surfactantes1UnidadLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
Alcohol de polivinilo3UnidadCIF EN CREMACIF EN CREMA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
Bolsas de basura3PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 100BOLSA DE BASURA 80 X 100 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
Total Neto $ 51.767
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.836
TOTAL OC $ 61.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.