Orden de Compra. Nº4157-961-AG25 "Materiales de aseo Sala Cuna Santa Elvira Req 960301-13(770)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-961-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Sala Cuna Santa Elvira Req 960301-13(770)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 21607,18
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Anser Ltda.
Razón Social COMERCIAL ANSER LTDA.
R.U.T. 76.919.459-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Anser Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra4UnidadALGODON HIDROPILO PRENSADO PREMIUM 1KG  $ 12.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.720 $ 48.720
47131803
Desinfectantes domésticos10LitroALCOHOL 5 LITROS DESNATURALIZADO 70% CERTIFICADO ISP SEGUN COTIZACION N° 306 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
14111704
Papel higiénico12RolloPAPEL HIGIENICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA ROLLOS 250 M  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111703
Toallas de papel8RolloTOALLA DE PAPEL ELITE PROFESIONAL HOJA SIMPLE 250M ROLLOS   $ 3.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.992 $ 25.992
Total Neto $ 113.722
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.607
TOTAL OC $ 135.329


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.