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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-961-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de aseo Sala Cuna Santa Elvira Req 960301-13(770) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
BAQUEDANO 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
21607,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Anser Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIAL ANSER LTDA.
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R.U.T. |
76.919.459-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Anser Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42141501
| Algodoneras o fibra | 4 | Unidad | ALGODON HIDROPILO PRENSADO PREMIUM 1KG | |
$ 12.180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.720
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$ 48.720
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 10 | Litro | ALCOHOL 5 LITROS DESNATURALIZADO 70% CERTIFICADO ISP | SEGUN COTIZACION N° 306 |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.010
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$ 21.010
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14111704
| Papel higiénico | 12 | Rollo | PAPEL HIGIENICO TORK ALTO METRAJE DOBLE HOJA ROLLOS 250 M | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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14111703
| Toallas de papel | 8 | Rollo | TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESIONAL HOJA SIMPLE 250M ROLLOS | |
$ 3.249,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.992
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$ 25.992
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Total Neto
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$ 113.722
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.607
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$ 135.329
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.