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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4157-989-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES SALIDA PEDAGÓGICA 7° AÑO A ESCUELA ELISE MOTTART REQ 960228-104(782) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
Baquedano #385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
54803,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano #385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
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Razón Social |
BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
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R.U.T. |
2.706.385-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 74 | Unidad | SANDWICH DAILY FRESH HALLULLA JAMON QUESO 135 GR UNIDAD
| LA FECHA DE
ENTREGA SERA
COORDINADA POR EL
ESTABLECIMIENTO |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.200
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$ 59.200
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50202310
| Agua mineral | 74 | Unidad | AGUA SABORIZADA AQUARIUS MANZANA BOTELLA 500 CC UNIDAD
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$ 780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.720
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$ 57.720
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 74 | Unidad | LECHE SABORIZADA SEMIDESCREMADA L0NC0 LECHE CHOCOLATE CAJA 200 ML
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$ 480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.520
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$ 35.520
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 74 | Unidad | YOGURT CON CEREAL NESTLE CHOCAPIC POTE 142 G UNIDAD
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$ 580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.920
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$ 42.920
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50101634
| Fruta fresca | 15 | kilogramo | PLATANO - AMARILLO KILO APROX.
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$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.000
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$ 24.000
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 74 | Unidad | JUGO LIQUIDO COLUN NECTAR DURAZNO CAJA 200 CC UNIDAD
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$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.200
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$ 22.200
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 74 | Unidad | GALLETA AVENA QUAKER GRANOLA Y MIEL BOLSA 187 G UNIDAD
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$ 620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.880
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$ 45.880
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24111503
| Bolsas de plástico | 1 | Paquete | BOLSAS TIPO CAMISETA 100 UNIDADES | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000
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$ 1.000
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Total Neto
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$ 288.440
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.804
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$ 343.244
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.