Orden de Compra. Nº4157-989-AG24 "COLACIONES SALIDA PEDAGÓGICA 7° AÑO A ESCUELA ELISE MOTTART REQ 960228-104(782)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-989-AG24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SALIDA PEDAGÓGICA 7° AÑO A ESCUELA ELISE MOTTART REQ 960228-104(782)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001/2152204999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano #385
Comuna El Carmen
Impuesto 54803,6
Dirección de Envío de la Factura Baquedano #385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos74UnidadSANDWICH DAILY FRESH HALLULLA JAMON QUESO 135 GR UNIDAD LA FECHA DE ENTREGA SERA COORDINADA POR EL ESTABLECIMIENTO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.200 $ 59.200
50202310
Agua mineral74UnidadAGUA SABORIZADA AQUARIUS MANZANA BOTELLA 500 CC UNIDAD   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.720 $ 57.720
50131701
Leche o productos de mantequilla74UnidadLECHE SABORIZADA SEMIDESCREMADA L0NC0 LECHE CHOCOLATE CAJA 200 ML   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.520 $ 35.520
50192303
Postres, helados o yogurt congelado74UnidadYOGURT CON CEREAL NESTLE CHOCAPIC POTE 142 G UNIDAD   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.920 $ 42.920
50101634
Fruta fresca15kilogramoPLATANO - AMARILLO KILO APROX.   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50202303
Jugos y néctar concentrados74UnidadJUGO LIQUIDO COLUN NECTAR DURAZNO CAJA 200 CC UNIDAD   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos74UnidadGALLETA AVENA QUAKER GRANOLA Y MIEL BOLSA 187 G UNIDAD   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.880 $ 45.880
24111503
Bolsas de plástico1PaqueteBOLSAS TIPO CAMISETA 100 UNIDADES  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
Total Neto $ 288.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.804
TOTAL OC $ 343.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.