Orden de Compra. Nº4157-996-AG24 "COLACIONES VOLEIBOL VARONES SUB 17 ESTUDIANTE LICEO JHJ REQ 960201-66EE(831)"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4157-996-AG24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES VOLEIBOL VARONES SUB 17 ESTUDIANTE LICEO JHJ REQ 960201-66EE(831)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano #385
Comuna El Carmen
Impuesto 6908,4
Dirección de Envío de la Factura Baquedano #385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla12UnidadLeche semidescremada chocolate   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760
50221202
Cereales en barra12UnidadBarra de cereal sin azucar añadida  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50101634
Fruta fresca12UnidadPlátanos   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
50202311
Bebidas12UnidadGatorade blue de 750 CC   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
50192503
Rellenos de sándwich frescos12UnidadSandwich (jamón de ave con queso)LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO EL DÍA VIERNES 04 DE OCTUBRE 2024 A LAS 08:30 HRS EN EL DAEM $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Total Neto $ 36.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.908
TOTAL OC $ 43.268


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.