Orden de Compra. Nº4158-113-AG26 "MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN REQUERIMIENTO N° 109"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4158-113-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN REQUERIMIENTO N° 109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado salud proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO N° 385
Comuna El Carmen
Impuesto 70016,71
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO N° 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA BUSTAMANTE
Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA BUSTAMANTE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta5Caja10 DE RESMA DE CADA CAJA HOJA OFICIO   $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.655 $ 138.655
44121701
Lápiz pasta2CajaCAJAS DE LAPIZ PASTA AZUL ( 12 UNIDADES)   $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.404 $ 1.404
44121701
Lápiz pasta10UnidadPEGAMENTO EN BARRA   $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
14111525
Papel multiuso10Caja10 DE RESMA DE CADA CAJA HOJA CARTA   $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.890 $ 226.890
Total Neto $ 368.509
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.017
TOTAL OC $ 438.526


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.344.181-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 24.601.036-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 9.344.181-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.