Orden de Compra. Nº
4158-114-SE15
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MATERIALES DE FERRETERIA PARA POSTA LAS HORMIGAS
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4158-114-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
23-06-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA PARA POSTA LAS HORMIGAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-102-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
18173,31
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T.
6.012.281-4
Sucursal
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121702
Astillas de madera
20
Tira
TIRA DE MADERA DE PINO DE 2x3
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
40141702
Grifos
4
Unidad
LLAVE PARA JARDIN
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.052
$ 6.052
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
3
Unidad
TEFLON
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
27121704
Uniones Hidráulicas
4
Unidad
TERMINAL PVC 20 HI
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
40142604
Codos de tubo
9
Unidad
CODO PVC 32
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo
3
Frasco
VINILIT
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
31161503
Clavo-tornillo
40
Unidad
TORNILLO RAPIDO
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
86131502
Pintura
2
Galón
GALON OLEO AZUL
$ 11.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.688
$ 22.688
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
ESMALTE AL AGUA ROJO COLONIAL
$ 12.184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.184
$ 12.184
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Litro
AGUARRAS
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
30111701
Enlucido de yeso
2
Bolsa
BEKRON POLVO 25 KG
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.638
$ 16.638
27111909
Espátulas
1
Unidad
LLANA DENTADA
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
Total Neto
$ 95.649
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.173
TOTAL OC
$ 113.822
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.