Orden de Compra. Nº4158-114-SE15 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA POSTA LAS HORMIGAS"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4158-114-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-06-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA POSTA LAS HORMIGAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-102-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 18173,31
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121702
Astillas de madera20TiraTIRA DE MADERA DE PINO DE 2x3  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
40141702
Grifos4UnidadLLAVE PARA JARDIN  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.052
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito3UnidadTEFLON  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
27121704
Uniones Hidráulicas4UnidadTERMINAL PVC 20 HI  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
40142604
Codos de tubo9UnidadCODO PVC 32  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo3FrascoVINILIT  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
31161503
Clavo-tornillo40UnidadTORNILLO RAPIDO  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
86131502
Pintura2GalónGALON OLEO AZUL  $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.688 $ 22.688
31211501
Pinturas al esmalte1GalónESMALTE AL AGUA ROJO COLONIAL  $ 12.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.184 $ 12.184
31211604
Diluyentes para pinturas3LitroAGUARRAS  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
30111701
Enlucido de yeso2BolsaBEKRON POLVO 25 KG  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.638 $ 16.638
27111909
Espátulas1UnidadLLANA DENTADA  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
Total Neto $ 95.649
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.173
TOTAL OC $ 113.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.