Orden de Compra. Nº4158-117-AG26 "MATERIALES PARA INTERNET DESAMU NUEVO SEGUN REQUERIMIENTO N° 114"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4158-117-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA INTERNET DESAMU NUEVO SEGUN REQUERIMIENTO N° 114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado salud proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO 385
Comuna El Carmen
Impuesto 35720
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Las Araucarias SpA
Razón Social LAS ARAUCARIAS SPA
R.U.T. 78.035.734-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Las Araucarias SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222606
Kits de inicio de nodo de servicio de Internet24UnidadMODULOS DE RED DOBLES  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.800 $ 76.800
43222606
Kits de inicio de nodo de servicio de Internet24CajaCHUQUI PLASTICAS SOBREPONER   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
43222606
Kits de inicio de nodo de servicio de Internet1CajaCABLE RED CAT6 ( 305 METROS )  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
43222606
Kits de inicio de nodo de servicio de Internet1BolsaCONECTOR RJ45 METALICOS ( BOLSA DE 100 UNIDADES )  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
43222606
Kits de inicio de nodo de servicio de Internet3UnidadSWITCH 8 BOCAS  $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
Total Neto $ 188.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.720
TOTAL OC $ 223.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.