Orden de Compra. Nº4158-118-SE17 "MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EJECUTAR TRABAJOS EN PO"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4158-118-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EJECUTAR TRABAJOS EN PO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-51-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 115425
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Isidro Toledo Mora
Razón Social JOSE ISIDRO TOLEDO MORA
R.U.T. 9.449.376-5
Sucursal Jose Isidro Toledo Mora
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANO DE OBRA  $ 177.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.308 $ 177.308
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadENCHUFE SOBRE PUESTO TRIPLE BTICINO  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
39101701
Tubos fluorescentes5UnidadEQUIPO FLUORECENTE DE 2x40 w LED  $ 15.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.750 $ 77.750
39101701
Tubos fluorescentes2UnidadEQUIPO FLUORECENTE DE 1x40 w LED  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
39121303
Cajas eléctricas2UnidadCAJA CHUQUI ZINCADA  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO MAGGI  $ 13.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.930 $ 131.930
26121606
Cable coaxial50Metro LinealCABLE THNN N°12 ROJO  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
39121202
Canalización eléctrica4UnidadCAJA DISTRIBUCION EMBUTIDA  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
24112409
Tapas para cajas4UnidadTAPA CIEGA PLASTICA  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 704 $ 704
26121606
Cable coaxial50Metro LinealCABLE THNN N°12 BLANCO  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
26121606
Cable coaxial50Metro LinealCABLE THNN N°12 VERDE  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
39121202
Canalización eléctrica20TiraCONDUIT DE 32mm  $ 5.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.440 $ 112.440
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadVINILIT PEGAMENTO  $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454
Total Neto $ 607.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.425
TOTAL OC $ 722.925


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.