Orden de Compra. Nº4158-120-SE07 "KEROSENE POSTA LAS HORMIGAS"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4158-120-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2007
Nombre de la Orden de Compra KEROSENE POSTA LAS HORMIGAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 20 LTS. KEROSENE DOMESTICO PARA POSTA LAS HORMIGAS, SEGUN GUIA DE DESPACHO No. 187 DEL 06.07.2007.
Proveniente de Licitación 4158-17-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna -1
Impuesto 1820,2
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Delia Muñoz Gonzalez
R.U.T. 7.523.702-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101502
Queroseno20LitroQuerosenoKEROSENE PARA CALEFACCIÓN (POSTA LAS HORMIGAS) $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580
Total Neto $ 9.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.820
TOTAL OC $ 11.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.