|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4158-134-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
23-07-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES POSTA LAS HORMIGAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5615-3-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
|
|
R.U.T. |
69.141.700-K |
|
Dirección de Facturación |
Baquedano 385 |
|
Comuna |
El Carmen
|
|
Impuesto |
19798,38 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 385 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ |
|
Razón Social |
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
|
|
R.U.T. |
6.012.281-4 |
|
Sucursal |
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24141705
| Tubos plegables | 5 | Unidad | | TUBOS CEMENTO 40 CMS |
$ 18.907,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 94.535
|
$ 94.535
|
31162006
| Clavos de alambre | 1 | kilogramo | | CLAVOS 2 1/2
|
$ 841,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 841
|
$ 841
|
30111601
| Cemento | 3 | Bolsa | | CEMENTO |
$ 2.942,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.826
|
$ 8.826
|
|
|
Total Neto
|
$ 104.202
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.798
|
|
$ 124.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.