Orden de Compra. Nº4158-168-SE16 "INSUMOS DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4158-168-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-08-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 224606,79
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T. 6.012.281-4
Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno54Metro LinealPOLIETILENO PARA INVERNADERO  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.092 $ 313.092
11121702
Astillas de madera100UnidadPOLIN IMPREGNADO 2A3 X 2,40  $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600
11121702
Astillas de madera100UnidadPOLIN IMPREGNADO 3A4 X 2,60  $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600
11121702
Astillas de madera90UnidadPALO 2X2  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
40142008
Mangueras para agua90Metro LinealMANGUERA JARDÍN 1/2  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.020 $ 34.020
31231313
Tubería de plástico90UnidadTUBO PVC 32''  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.330 $ 219.330
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz36UnidadBISAGRA 3 1/2  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.396 $ 45.396
11121702
Astillas de madera9UnidadTABLA DE PINO DE 1x4 X 3,2  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.316 $ 8.316
31162002
Clavos de sombrerete9kilogramoCLAVO 2''  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
31162002
Clavos de sombrerete9kilogramoCLAVO 3''  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
27112010
Horquetas9UnidadHORQUETA  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.067 $ 68.067
Total Neto $ 1.182.141
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.607
TOTAL OC $ 1.406.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.