Orden de Compra. Nº
4158-168-SE16
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INSUMOS DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4158-168-SE16
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
18-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE FERRETERÍA PARA PROGRAMA PROMOCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
224606,79
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Razón Social
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
R.U.T.
6.012.281-4
Sucursal
ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13111016
Polietileno
54
Metro Lineal
POLIETILENO PARA INVERNADERO
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 313.092
$ 313.092
11121702
Astillas de madera
100
Unidad
POLIN IMPREGNADO 2A3 X 2,40
$ 2.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.600
$ 201.600
11121702
Astillas de madera
100
Unidad
POLIN IMPREGNADO 3A4 X 2,60
$ 2.016,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.600
$ 201.600
11121702
Astillas de madera
90
Unidad
PALO 2X2
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.600
$ 75.600
40142008
Mangueras para agua
90
Metro Lineal
MANGUERA JARDÍN 1/2
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.020
$ 34.020
31231313
Tubería de plástico
90
Unidad
TUBO PVC 32''
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 219.330
$ 219.330
42241703
Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz
36
Unidad
BISAGRA 3 1/2
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.396
$ 45.396
11121702
Astillas de madera
9
Unidad
TABLA DE PINO DE 1x4 X 3,2
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.316
$ 8.316
31162002
Clavos de sombrerete
9
kilogramo
CLAVO 2''
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
31162002
Clavos de sombrerete
9
kilogramo
CLAVO 3''
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
27112010
Horquetas
9
Unidad
HORQUETA
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.067
$ 68.067
Total Neto
$ 1.182.141
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 224.607
TOTAL OC
$ 1.406.748
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.