Orden de Compra. Nº4158-2-SE10 "Insumos Actividad DESAMU"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4158-2-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-01-2010
Nombre de la Orden de Compra Insumos Actividad DESAMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-41-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 3163,12
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-01-2010
TítuloDescripción
Dias de SalidaLos dias de salida con el Comite de Salud son 06,13 y 20 de Enero de 2010, por lo tanto los productos deberan ser despachados los dias 05,12 y 19 de Enero en el Departamento de Salud.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA
R.U.T. 2.706.385-3
Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131609
Mayonesa3UnidadMayonesa. 1 cada salida.Mayonesa. 1 cada salida. $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270
50202311
Bebidas9UnidadBebidas de 2,5 litros, diferentes sabores. 3 Unidades cada salida.Bebidas de 2,5 litros, diferentes sabores. 3 Unidades cada salida. $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.828 $ 9.828
52151703
Tenedores domésticos1BolsaTenedores desechables. Para el dia 5 de Enero.Tenedores desechables. Para el dia 5 de Enero. $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.670 $ 1.670
50171551
Sal de cocina o de mesa1kilogramoSal. Para el dia 5 de Enero.Sal. Para el dia 5 de Enero. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
52151702
Cuchillos domésticos1BolsaCuchillos desechables. Para el dia 5 de Enero.Cuchillos desechables. Para el dia 5 de Enero. $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.670 $ 1.670
Total Neto $ 16.648
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.163
TOTAL OC $ 19.811


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.