Orden de Compra. Nº4158-20-AG24 "ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE INAUGURACION SEGUN REQ 22 "
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4158-20-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE INAUGURACION SEGUN REQ 22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado salud proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 9004,1
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Coleman
Razón Social MARCELA ROSA GUTIÉRREZ QUINTANA
R.U.T. 11.912.419-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Coleman
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca60UnidadMINI PANES  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
50101634
Fruta fresca1UnidadLECHUGA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
50101634
Fruta fresca2BandejaBANDEJA DE FRAMBUESA   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
50101634
Fruta fresca2UnidadPECHUGA DE POLLO   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50101634
Fruta fresca2UnidadQUEQUES  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50101634
Fruta fresca1UnidadMAYONESA CRAF 500 GRS  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
Total Neto $ 47.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.004
TOTAL OC $ 56.394


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.294.620-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.912.419-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.