Orden de Compra. Nº4158-263-AG25 "ARTICULOS DE ASEO REQ 262 "
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4158-263-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO REQ 262
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado salud proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación BAQUEDANO N° 385
Comuna El Carmen
Impuesto 151966,18
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO N° 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Anser Ltda.
Razón Social COMERCIAL ANSER LTDA.
R.U.T. 76.919.459-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Anser Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones6CajaTOALLA INTERFOLIADAS   $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
47131615
Escobillones4CajaFOSFOROS EXTRA GRANDE, IDEALMENTE COPIHUE HOGAR   $ 1.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.956 $ 7.956
47131615
Escobillones15UnidadESCOBILLON EXTRA GRANDE DE INTERIOR, CERDA SUAVE, IDEALMENTE VIRUTEX O SIMILAR  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
47131615
Escobillones14UnidadCLORO LIQUIDO BIDONES DE 4 LITROS   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
47131615
Escobillones24UnidadDESODORANTE AMBIENTALES 360 ML  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
47131615
Escobillones36UnidadCLORO GEL   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
47131615
Escobillones30UnidadPASTILLAS WC  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131615
Escobillones30UnidadPAÑOS NARANJOS   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131615
Escobillones30UnidadLAVALOZA  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47131615
Escobillones24UnidadLIMPIA VIDRIO  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131615
Escobillones24UnidadCERA CREMA ROJA   $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.080 $ 28.080
47131615
Escobillones12UnidadDETERGENTE EN POLVO 1 KILO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131615
Escobillones100PaqueteBOLSAS DE BASURA 50X70  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
47131615
Escobillones10ParGUANTES MULTIUSO TALLA L   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47131615
Escobillones15ParGUANTES MULTIUSO TALLA M  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
47131615
Escobillones15ParGUANTES MULTIUSO TALLA S   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
47131615
Escobillones80RolloTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL DOBLE HOJA   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000
47131615
Escobillones48RolloPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DOBLE HOJA   $ 1.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.416 $ 64.416
47131615
Escobillones144RolloTOALLA DE PAPEL ABSORVENTE CLASICA CHICA   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.720 $ 54.720
Total Neto $ 799.822
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.966
TOTAL OC $ 951.788


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.