Orden de Compra. Nº
4158-511-SE19
"
ALIMENTOS CAPACITACIÓN DESAMU ALIMENTOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4158-511-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS CAPACITACIÓN DESAMU ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
42437,83
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOS PRODUCTORES
Razón Social
ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
R.U.T.
12.707.438-0
Sucursal
LOS PRODUCTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
10
Unidad
BEBIDAS SIN AZÚCAR O LIGHT 2 LITROS
LOS ALIMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA LUNES 16 DE DICIEMBRE A LAS 08.30 HORAS EN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.- CONTACTO: CARMEN SAN MARTÍN.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
ENDULZANTE STEVIA LIQUIDO
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.522
$ 4.522
52152004
Platos domésticos
60
Unidad
PLATOS DESECHABLES
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
50202310
Agua mineral
60
Unidad
AGUA 500 CC SABORES
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.280
$ 35.280
50201709
Café instantáneo
2
Unidad
CAFE GOLD INSTANTANEO 170 GRAMOS
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.866
$ 5.866
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
60
Unidad
YOGURT CON CEREALES SIN SELLO
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.760
$ 32.760
50181901
Pan fresco
60
Unidad
SÁNDWICH JAMÓN QUESO
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.720
$ 27.720
52151503
Cubertería desechable doméstica
60
Unidad
TENEDORES DESECHABLES
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040
$ 2.040
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
AZÚCAR LIGHT
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.672
$ 2.672
52151704
Cucharas domésticas
60
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040
$ 2.040
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
8
Unidad
VASOS DESECHABLES
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.392
$ 7.392
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
TORTAS 30 PERSONAS ESPECIAL MANJAR NUEZ
$ 33.609,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.218
$ 67.218
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
NÉCTAR SABORES 1 1/2 LITRO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
52121602
Servilletas
1
Paquete
SERVILLETAS PAQUETE 300 UNIDADES
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.765
$ 2.765
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
8
Tira
VASOS PLUMAVIT
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.392
$ 7.392
Total Neto
$ 223.357
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.438
TOTAL OC
$ 265.795
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.