Orden de Compra. Nº4158-511-SE19 "ALIMENTOS CAPACITACIÓN DESAMU ALIMENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4158-511-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CAPACITACIÓN DESAMU ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5615-32-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T. 69.141.700-K
Dirección de Facturación Baquedano 385
Comuna El Carmen
Impuesto 42437,83
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS PRODUCTORES
Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY
R.U.T. 12.707.438-0
Sucursal LOS PRODUCTORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas10UnidadBEBIDAS SIN AZÚCAR O LIGHT 2 LITROS LOS ALIMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EL DÍA LUNES 16 DE DICIEMBRE A LAS 08.30 HORAS EN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.- CONTACTO: CARMEN SAN MARTÍN. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadENDULZANTE STEVIA LIQUIDO   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522 $ 4.522
52152004
Platos domésticos60UnidadPLATOS DESECHABLES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50202310
Agua mineral60UnidadAGUA 500 CC SABORES   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
50201709
Café instantáneo2UnidadCAFE GOLD INSTANTANEO 170 GRAMOS   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.866 $ 5.866
50192303
Postres, helados o yogurt congelado60UnidadYOGURT CON CEREALES SIN SELLO   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.760 $ 32.760
50181901
Pan fresco60UnidadSÁNDWICH JAMÓN QUESO   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
52151503
Cubertería desechable doméstica60UnidadTENEDORES DESECHABLES   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadAZÚCAR LIGHT   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
52151704
Cucharas domésticas60UnidadCUCHARAS DESECHABLES   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos8UnidadVASOS DESECHABLES   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.392
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2UnidadTORTAS 30 PERSONAS ESPECIAL MANJAR NUEZ   $ 33.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.218 $ 67.218
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadNÉCTAR SABORES 1 1/2 LITRO   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
52121602
Servilletas1PaqueteSERVILLETAS PAQUETE 300 UNIDADES  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.765 $ 2.765
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos8TiraVASOS PLUMAVIT   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.392 $ 7.392
Total Neto $ 223.357
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.438
TOTAL OC $ 265.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.