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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4158-66-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES CLÍNICA DENTAL MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4158-3-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de El Carmen
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R.U.T. |
69.141.700-K |
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Dirección de Facturación |
Baquedano 385 |
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Comuna |
El Carmen
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Impuesto |
26866 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano 385 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-03-2022 |
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 10 | Caja | | MASCARILLA CON ELASTICO , CAJA DE 50 UNIDADES , MEDICOM O SIMILAR |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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30201903
| Unidades dentales | 10 | Caja | | GORRO REDONDO DESECHABLES PARA PACIENTES CAJA 100 |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.000
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$ 55.000
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30201903
| Unidades dentales | 10 | Caja | | control químico esterilización , bowie y dick |
$ 3.675,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.750
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$ 36.750
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30201903
| Unidades dentales | 3 | Unidad | | MANGAS SIN FUELLE 7.5 CM X 200 MTRS |
$ 11.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.650
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$ 34.650
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Total Neto
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$ 141.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.866
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$ 168.266
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.