Orden de Compra. Nº4159-1027-SE21 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PREVENCIÓN COVID-19 PARA ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ MUÑOZ, CON CARGO A FONDO DE APOYO AL RETORNO SEGURO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-1027-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PREVENCIÓN COVID-19 PARA ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ MUÑOZ, CON CARGO A FONDO DE APOYO AL RETORNO SEGURO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-5-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 FONDO DE APOYO AL RETORNO SEGURO ESC. LUIS ARMANDO GOMEZ MUÑOZ del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 102538,25
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.591.360-4
Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PREVENCIÓN COVID-19 PARA ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ MUÑOZ, CON CARGO A FONDO DE APOYO AL RETORNO SEGURO, ITESMS OTROS 215.22.04.999 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEM PARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-DIRECCIÓN DE DESPACHO: AVENIDA ANIBAL PINTO N° 1171 PARRAL.- HORARIO DE ENTREGA PRODUCTOS: DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HORAS.- RECEPCIONAN: DON LUIS ALVAREZ, FONO: 9-53265078 - 9-42383206 // DON PAULO MEJIA, FONO 931415673).-ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PREVENCIÓN COVID-19 PARA ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ MUÑOZ, CON CARGO A FONDO DE APOYO AL RETORNO SEGURO, ITESMS OTROS 215.22.04.999 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEM PARRAL.CL.- FONO: 9-42 $ 599.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.639 $ 599.639
Total Neto $ 599.639
Descuento $ 59.964
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.538
TOTAL OC $ 642.213


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.