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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4159-1037-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES FALTANTES REPARACION PLANTA AGUAS SERVIDAS ESCUELA ARMANDO GUZMAN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4159-28-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
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R.U.T. |
69130700-K |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
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Comuna |
Parral
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Impuesto |
29833,033613283 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA PARRAL LIMITADA |
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Razón Social |
FERRETERIA PARRAL LIMITADA
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R.U.T. |
87.638.700-K |
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Sucursal |
FERRETERIA PARRAL LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102304
| Perfiles de acero | 1 | Unidad | MATERIALES FALTANTES REPARACION PLANTA AGUAS SERVIDAS ESCUELA RENAICO
CON CARGO AL ITEM:215.22.04.010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INMUEBLES".
MANTENCION ESCUELA ARMANDO GUZMAN MORALES $112.916.-
DAEM $73.933.-
| MATERIALES FALTANTES REPARACION PLANTA AGUAS SERVIDAS ESCUELA RENAICO
CON CARGO AL ITEM:215.22.04.010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INMUEBLES".
MANTENCION ESCUELA ARMANDO GUZMAN MORALES $112.916.-
DAEM $73.933.-
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$ 174.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 174.462
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$ 174.462
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Total Neto
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$ 174.462
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Descuento
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$ 17.446
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.833
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$ 186.849
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.