Orden de Compra. Nº4159-1045-SE25 "COLACIONES/REACTIVACIÓN EDUCATIVA/DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-1045-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES/REACTIVACIÓN EDUCATIVA/DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-6-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001/215.22.04.999 reactivación educativa daem del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 65965,445378104
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.591.360-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE COLACIONES/REACTIVACIÓN EDUCATIVA/DAEM/CON CARGO A LOS ÍTEMS:215.22.01.001 " ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS"-215.22.04.999 " OTROS,MATERIALES DE USO Y CONSUMO"/DESPACHO DIRECTO AL DAEM:BALMACEDA # 206 ESQUINA PABLO NERUDA- CLAUDIA GUTIÉRREZ-COORDINADORA/ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@eduilustreparral.clADQUISICIÓN DE COLACIONES/REACTIVACIÓN EDUCATIVA/DAEM/CON CARGO A LOS ÍTEMS:215.22.01.001 " ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS"-215.22.04.999 " OTROS,MATERIALES DE USO Y CONSUMO"/DESPACHO DIRECTO AL DAEM:BALMACEDA # 206 ESQUINA PABLO NERUDA- CLAUDIA G $ 433.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.983 $ 433.983
Total Neto $ 433.983
Descuento $ 86.797
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.965
TOTAL OC $ 413.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.