Orden de Compra. Nº4159-1046-SE25 "MATERIAL DE LIBRERÍA/REACTIVACIÓN EDUCATIVA/SECCIÓ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-1046-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERÍA/REACTIVACIÓN EDUCATIVA/SECCIÓ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-7-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 REACTIVACIÓN EDUCATIVA-DAEM del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 308720,93
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Galaxia
Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA/REACTIVACIÓN EDUCATIVA/SECCIÓN SOCIAL/APOYO ESTUDIANTE- DAEM/CON CARGO AL ÍTEM:215.22.04.002 " TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA"/DESPACHO DIRECTO A:BALMACEDA # 206 ESQUINA PABLO NERUDA/PARRAL/ENVIAR FACTURA A:betty.morales.daem@eduilustreparral.clADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA/REACTIVACIÓN EDUCATIVA/SECCIÓN SOCIAL/APOYO ESTUDIANTE- DAEM/CON CARGO AL ÍTEM:215.22.04.002 " TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA"/DESPACHO DIRECTO A:BALMACEDA # 206 ESQUINA PABLO NERUDA/PARRAL/ENVIAR FACTURA $ 2.031.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.031.059 $ 2.031.059
Total Neto $ 2.031.059
Descuento $ 406.212
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 308.721
TOTAL OC $ 1.933.568


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.