Orden de Compra. Nº4159-1051-SE25 "ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PARA DEPENDENCIAS DEL DAEM, CON CARGO A PRESUPUESTO DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-1051-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PARA DEPENDENCIAS DEL DAEM, CON CARGO A PRESUPUESTO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-7-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 PRESUPUESTO DAEM del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 15990,4
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Galaxia
Razón Social MARÍA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PARA DEPENDENCIAS DEL DAEM, CON CARGO A PRESUPUESTO DAEM, ITEMS "MATERIALES DE OFICINA 215.22.04.001" SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES.DAEM@EDUILUSTREPARRAL.CL.- FONO: 9-23839341).-DIRECCIÓN DE DESPACHO: BALMACEDA N° 206 ESQUINA PABLO NERUDA PARRAL.- HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 16:30 HORAS.- RECEPCIONA: OFICINA DE ADQUISICIONESADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES PARA DEPENDENCIAS DEL DAEM, CON CARGO A PRESUPUESTO DAEM, ITEMS "MATERIALES DE OFICINA 215.22.04.001" SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES.DAEM@EDUILUSTREPARRAL.CL.- FONO: 9-23839341).-DIRECCIÓN $ 105.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.200 $ 105.200
Total Neto $ 105.200
Descuento $ 21.040
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.990
TOTAL OC $ 100.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.