Orden de Compra. Nº4159-1104-SE22 "MATERIALES DE ENSEÑANZA - SALA CUNA "ANGELITOS""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-1104-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA - SALA CUNA "ANGELITOS"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-22-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 573905,6974788
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Razón Social MARÍA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101901
Libros de actividades del alfabeto1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "ANGELITOS" CON CARGO AL ÍTEM 215.22.04.001 "MATERIALES DE OFICINA" (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-(DESPACHO EN EL MISMO JARDIN)ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL "ANGELITOS" CON CARGO AL ÍTEM 215.22.04.001 "MATERIALES DE OFICINA" (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-(DESPACHO EN EL MISMO JARDIN) $ 3.020.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020.556 $ 3.020.556
Total Neto $ 3.020.556
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 573.906
TOTAL OC $ 3.594.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.