Orden de Compra. Nº4159-11310-SE08 "CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-11310-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2008
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 20151,176256
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Pepe
Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
R.U.T. 2.293.044-3
Sucursal Don Pepe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos2UnidadLLAVE ANGULAR C/FLEXIBLE  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad PEGAMENTO PVC $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891 $ 1.891
12141711
Cobre Cu5Unidad MT.COBRE 1/2 $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
31231313
Tubería de plástico4Unidad MT.PVC.40 mm. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185
12141711
Cobre Cu8UnidadCODOS COBRE 1/2  $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.728 $ 3.731
12141711
Cobre Cu2Unidad TEE COBRE 1/2 $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.387
31211904
Brochas1UnidadBROCHAS 2"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31191501
Papeles de lija1Unidad PLIEGOS LIJA FIERRO $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235 $ 235
83101801
Suministro de electricidad monofásica4UnidadEQUIPO FLUORESCENTE DE ALTA EFICIENCIA 2X40  $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.940 $ 36.941
30181506
Urinarios1Unidad URINARIO C/FITTING $ 34.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.445 $ 34.445
40142604
Codos de tubo4UnidadCODOS PVC 40m.  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144 $ 1.143
31211505
Pinturas aceitosas2Litro LITRO OLEO BLANCO $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroLITRO DILUYENTE  $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412
Total Neto $ 106.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.151
TOTAL OC $ 126.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.