Orden de Compra. Nº4159-118-SE25 "COMPRA MAT.LIBRERIA/LEY SEP/OFICIO 46/ESC.SANTIAGO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-118-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MAT.LIBRERIA/LEY SEP/OFICIO 46/ESC.SANTIAGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-7-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002/215.22.04.009 ESCUELA SANTIAGO URRUTIA B. del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 1612816,9
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Galaxia
Razón Social MARÍA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111506
Taco calendario1Unidad no definidaCOMPRA MATERIALES DE LIBRERIA Y OTROS/CARGO LEY SEP/OFICIO 46/ESCUELA SANTIAGO URRUTIA B./CON CARGO AL ITEM:215.22.04.002-215.22.04.009 "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA" "INSUMOS Y REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIÓN"/DESPACHO BODEGA DAEM ANIBAL PINTO 1171 PARRAL. ENVIAR FACTURA A:betty.morales@daemparral.cl,celular: 923839341.COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA Y OTROS/CARGO LEY SEP/OFICIO 46/ESCUELA SANTIAGO URRUTIA B./CON CARGO AL ITEM:215.22.04.002-215.22.04.009 "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA" "INSUMOS Y REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIÓN"/DESPACHO BODEGA DAEM ANIBAL PIN $ 10.610.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.610.638 $ 10.610.638
Total Neto $ 10.610.638
Descuento $ 2.122.128
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.612.817
TOTAL OC $ 10.101.327


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.