Orden de Compra. Nº4159-1188-MC18 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO DEL DAEM CAMIONETA NISSAN TERRANO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-1188-MC18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO DEL DAEM CAMIONETA NISSAN TERRANO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011 DAEM del sistema 1188.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 62284,8728
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DJURO ANTUNOVIC BABIC
Razón Social DJURO ANTUNOVIC BABIC
R.U.T. 3.635.182-9
Sucursal DJURO ANTUNOVIC BABIC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25173816
Componentes hidráulicos de embrague1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO DEL DAEM CAMIONETA NISSAN TERRANO CON CARGO AL DAEM ÍTEM REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS 215.22.04.011 TRATO DIRECTO DECRETO 4948 (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL)ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO DEL DAEM CAMIONETA NISSAN TERRANO CON CARGO AL DAEM ÍTEM REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS 215.22.04.011 TRATO DIRECTO DECRETO 4948 (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMP $ 327.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.815 $ 327.815
Total Neto $ 327.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.285
TOTAL OC $ 390.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.