Orden de Compra. Nº4159-1333-SE17 "SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN, PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA ARRAU MENDEZ EN LA FIESTA DE LA PRIMAVERA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-1333-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-11-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN, PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA ARRAU MENDEZ EN LA FIESTA DE LA PRIMAVERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 23949,57983192
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Josue Israel
Razón Social Arriendo de equipos audiovision - iluminacion
R.U.T. 18.430.555-0
Sucursal Josue Israel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56111605
Iluminación o energía o componentes de datos para 1Unidad no definidaSERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN, PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA ARRAU MENDEZ EN LA FIESTA DE LA PRIMAVERA, CON CARGO A LEY SEP AL ÍTEM: 215.22.08.999 "OTROS", SEGÚN LO INDICADO EN COTIZACIÓN Y TERMINO DE REFERENCIA. TRATO DIRECTO COMPRA MENOR A 10 UTM, DECRETO EXENTO N°6.963. (FAVOR ENVIAR FACTURA A BETTY.MORALES@DAEMPARRAL.CL).-SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN, PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA ARRAU MENDEZ EN LA FIESTA DE LA PRIMAVERA, CON CARGO A LEY SEP AL ÍTEM: 215.22.08.999 "OTROS", SEGÚN LO INDICADO EN COTIZACIÓN Y TERMINO DE REFERENCIA. TRATO DIRECTO COMPRA $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
Total Neto $ 126.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.950
TOTAL OC $ 150.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.