Orden de Compra. Nº4159-134-SE09 "CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-134-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2009
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 9011,4284292
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Pepe
Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
R.U.T. 2.293.044-3
Sucursal Don Pepe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1UnidadLATEX ACRILICO  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
40141726
Tomas de agua3UnidadFLEXIBLES ESTANQUE  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311
31162407
Pestillo3UnidadPICAPORTES 2 1/2  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31161606
Cerrojos de puerta20UnidadCERROJOS P/CANDADO  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.445
31161508
Tornillos para madera1UnidadTORNILLOS  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
46171501
Candados3UnidadCANDADOS  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.286
40142115
Tubería de plástico1UnidadTIRA PVC.110  $ 6.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.429 $ 6.429
40142311
Medio acoplamiento de tubería1UnidadCOPLA PVC 110  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadPEGAMENTO PVC  $ 1.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.731 $ 1.731
72101602
Instalación de claraboyas (tragaluz)1UnidadPLANCHA TRAGALUZ  $ 5.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.824 $ 5.824
Total Neto $ 47.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.011
TOTAL OC $ 56.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.