Orden de Compra. Nº4159-1354-SE19 "SERVICIO ALIMENTACION Y OTROS DAEM PARRAL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-1354-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ALIMENTACION Y OTROS DAEM PARRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 766386,47
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nativa Flores y Regalos
Razón Social IVAN MAURICIO CASTILLO RIVERA
R.U.T. 12.360.209-9
Sucursal Nativa Flores y Regalos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaSERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAK-ALMUERZO Y OTROS PARA TALLER DE AUTOCUIDADO Y ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS PARA FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE LOS DIF. ESTAB. EDUC. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA CON CARGO AL ITEM 215.22.08.999 "OTROS" D.A.E.M. SERVICIO DE ALIMENTACION COFFE BREAK-ALMUERZO Y OTROS PARA TALLER DE AUTOCUIDADO Y ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS PARA FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE LOS DIF. ESTAB. EDUC. SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA CON CARGO AL ITEM 215.22.08.999 "OTROS" $ 4.033.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.033.613 $ 4.033.613
Total Neto $ 4.033.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 766.386
TOTAL OC $ 4.799.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.