Orden de Compra. Nº4159-144-SE09 "CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-144-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2009
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-1-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 15169,6635892
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Pepe
Razón Social JOSE LINDOR NAVARRETE MUNOZ
R.U.T. 2.293.044-3
Sucursal Don Pepe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS 4" KINDER  $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.839 $ 4.840
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOS LANA NATURAL 7"  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
31162203
Remaches de cabeza plana100UnidadREMACHE POP 4.8X25  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.521
40142323
Disco de ruptura1UnidadDISCO CORTE CERAMICA  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadBARNIZ NATURAL  $ 7.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.790 $ 7.790
47131612
Gomas de repuesto20UnidadGOMA PARA LLAVE 1/2  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
Barras de pegamento libres de ácido7UnidadTUBO SILICONA TRANSPARENTE  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.704 $ 11.706
Uniones Hidráulicas1UnidadUNION 1/2 BRONCE  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
Grifos3UnidadLLAVE 1/2 X JARDIN  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.286
30141507
Aislamiento de tabla rígida1UnidadPLANCHA INTERNIT 5,0MM  $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840
46181504
Guantes protectores1UnidadGUANTES DE GOMA  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
30103605
Tablas de madera1UnidadTABLA CEPILLADA 1X10  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
31162203
Remaches de cabeza plana100UnidadREMACHE POP 4.8X16  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
47101531
Estanques sépticos2UnidadESTANQUES PLASTICOS  $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.142 $ 17.143
39121711
Entubación2UnidadBAJADAS CORRUGADAS  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDILUYENTE   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.195 $ 8.193
31211705
Barniza de laca1LitroLACA  $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
Total Neto $ 79.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.170
TOTAL OC $ 95.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.