Orden de Compra. Nº4159-152-SE09 "CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-152-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2009
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-127-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 853
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 10140,2521005934
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA
Razón Social WALTERIO ACUNA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.233.470-2
Sucursal LIBRERÍA UNIVERSO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección4Unidad no definidaLIQUID PAPER  $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
44122016
Sujeta documentos4CajaCLIPS  $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 856 $ 857
53141501
Alfileres rectos4CajaALFILERES  $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892 $ 891
44122103
Corchetes3CajaCORCHETES 23-8  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.487
44122103
Corchetes4CajaCORCHETES 26-6(1000U)  $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572 $ 571
44121506
Sobres estándar1CajaSOBRES AMERICANOS  $ 1.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.874 $ 1.874
60101316
Tarjetas en blanco1CajaTARJETA AMERICANA  $ 2.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.118 $ 2.118
44103112
Cinta de tinta para impresora4UnidadCINTA IMPRESORA OKIDATA 320  $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.260 $ 5.261
24141607
Separadores de cartón10UnidadSEPARADORES DE ARCHIVO  $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.170 $ 5.168
31201512
Cinta Transparente3UnidadCINTAS ADHESIVAS DE ENCOMIENDA  $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 909 $ 908
60121501
Rotuladores de base acuosa4UnidadPLUMONES DE PIZARRA  $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.378
12171703
Tintas6UnidadTINTA PARA PLUMON DE PIZARRA  $ 1.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.142 $ 8.143
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4UnidadPAPEL OFICIO  $ 2.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.008 $ 11.008
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4UnidadPAPEL CARTA  $ 2.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.312 $ 9.311
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadSCOTCH  $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
Total Neto $ 53.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.140
TOTAL OC $ 63.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.