Orden de Compra. Nº4159-164-SE23 "ADQUISICION DE UTILES ASEO-OFICIO 24-MANTENCION ESCUELA FRANCISCO MAUREIRA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-164-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES ASEO-OFICIO 24-MANTENCION ESCUELA FRANCISCO MAUREIRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-23-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 MANTENCION ESCUELA FRANCISCO PEREZ LAVIN del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 97246,470588071
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Razón Social SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA
R.U.T. 78.591.360-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO ITALIA CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definidaUTILES DE ASEO. CARGO MANTENIMIENTO ESCUELA FRANCISCO MAUREIRA-OFICIO-24-. CARGO"METERIALES Y UTILES DE ASEO" 215.22.04.007. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).-UTILES DE ASEO. CARGO MANTENIMIENTO ESCUELA FRANCISCO MAUREIRA-OFICIO-24-. CARGO"METERIALES Y UTILES DE ASEO" 215.22.04.007. SEGUN COTIZACION ADJUNTA. (FAVOR ENVIAR FACTURA A: BETTY.MORALES@DAEPARRAL.CL.- FONO: 9-42382477).- $ 568.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.693 $ 568.693
Total Neto $ 568.693
Descuento $ 56.870
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.246
TOTAL OC $ 609.069


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.