Orden de Compra. Nº4159-1643-SE15 "ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO, LEY SEP ESCUELA SANTIAGO URRUTIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-1643-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO, LEY SEP ESCUELA SANTIAGO URRUTIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-73-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Buin 282
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 304332,12
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor todo deportes
Razón Social JAIME WALDO ESPINOZA RIQUELME
R.U.T. 6.149.744-7
Sucursal todo deportes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño1UnidadADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO LEY SEP ESCUELA SANTIAGO URRUTIA, DESDE LICITACION 4159-73-L115, AL ITEM:215.22.02.002-215.22.02.003.-DESPACHO CON CARGO AL PROVEEDOR.-ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO LEY SEP ESCUELA SANTIAGO URRUTIA, DESDE LICITACION 4159-73-L115, AL ITEM:215.22.02.002-215.22.02.003.-DESPACHO CON CARGO AL PROVEEDOR.- $ 1.601.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.601.748 $ 1.601.748
Total Neto $ 1.601.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 304.332
TOTAL OC $ 1.906.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.