Orden de Compra. Nº4159-1745-SE14 "COTONAS ESCUELA ARMANDO GUZMAN"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-1745-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2014
Nombre de la Orden de Compra COTONAS ESCUELA ARMANDO GUZMAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-54-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Unidad de Compra Buin 282
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69130700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 68079,66
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Don Danny
Razón Social DANIEL ANDRES DURAN BUSTAMANTE
R.U.T. 13.842.197-k
Sucursal Don Danny
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102705
Uniformes escolares1Unidad61 COTONAS LEY SEP PARA ALUMNOS ESCUELA ARMANDO GUZMAN DESDE LA LICITACION 4159-54-L114 SEGUN LO INDICADO EN OFERTA CON CARGO AL ITEM 215.22.02.002 DECRETO 8125 DEL 02/12/2014 FLETE CON CARGO AL PROVEEDOR61 COTONAS LEY SEP PARA ALUMNOS ESCUELA ARMANDO GUZMAN DESDE LA LICITACION 4159-54-L114 SEGUN LO INDICADO EN OFERTA CON CARGO AL ITEM 215.22.02.002 DECRETO 8125 DEL 02/12/2014 FLETE CON CARGO AL PROVEEDOR $ 358.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.314 $ 358.314
Total Neto $ 358.314
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.080
TOTAL OC $ 426.394


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.